九江学院内部审计工作职责

1.监审室按照授权和委托,对学院所属各单位、部门及独立核算的附属单位的经济活动进行审核、鉴证和评价,提出改进建议,并负责向授权或委托的学院领导报告工作。

2.对学院本级财务的年度审计原则上纳入国家审计的范围,由省、市审计部门或主管部门安排,或由学院行政委托社会(有资质的)审计机构进行。

3.对学院重大基本建设项目的竣工造价审计原则上委托社会(有资质的)审计机构进行。

4.根据院长办公会议的授权,监审室经常性的审计工作是:

(1)学院附属各独立核算单位的年度财务审计;

(2)学院自行组织招投标的基本建设项目竣工造价决算审计;

(3)各处级单位承担资产管理责任的主要领导的离任经济责任审计;

(4)院长办公会议授权的其他经常性审计工作。

5.按照学院行政主要领导或分管领导的专项委托,监审室对以下事项或单位进行专项审计:

(1)学院非独立核算单位、部门大额专项经费使用情况的审计;

(2)大额修缮、改造、装修工程的造价决算审计;

(3)从事经营、服务、收费的单位、部门经济活动、效益及收支等情况的审计;

(4)学院行政主要领导或分管领导委托的其他审计事项。

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